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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008073
Monto de la Factura
₲ 30.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168209
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.370.080

Retención DNCP
₲ 106.263
Retención IVA
₲ 830.182
Retención Renta
₲ 1.106.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-242749
Monto Contrato
₲ 145.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.606.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.606.001

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional