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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0019725
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219144
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.320.000

Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 363.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-243061
Monto Contrato
₲ 73.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.499.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.499.348

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444199
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional