Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004148
Monto de la Factura
₲ 23.219.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217389
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.640.109
Retención DNCP
₲ 81.055
Retención IVA
₲ 633.245
Retención Renta
₲ 844.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-247062
Monto Contrato
₲ 386.990.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.768.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.768.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453502
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS E INSUMOS VARIOS -SEGUNDO LLAMADO ADRREFERENDUN PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
