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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0004789
Monto de la Factura
₲ 7.152.200
Nro. Solicitud de Transferencia
71121
Fecha Solicitud de Transferencia
04-06-2025
Fecha de la Transferencia
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.672.092

Retención DNCP
₲ 24.968
Retención IVA
₲ 195.060
Retención Renta
₲ 260.080
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-247062
Monto Contrato
₲ 386.990.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.768.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.768.675

Datos de la Licitación

ID de Licitación
453502
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS E INSUMOS VARIOS -SEGUNDO LLAMADO ADRREFERENDUN PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional