Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001711
Monto de la Factura
₲ 38.307.483
Nro. Solicitud de Transferencia
217316
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.702.574
Retención DNCP
₲ 133.728
Retención IVA
₲ 1.044.750
Retención Renta
₲ 1.392.999
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-247063
Monto Contrato
₲ 1.728.210.911
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.456.477.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.456.477.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453502
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS E INSUMOS VARIOS -SEGUNDO LLAMADO ADRREFERENDUN PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
