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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001648
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5801
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2025
Fecha de la Transferencia
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.200.000

Retención DNCP
₲ 349.091
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 3.636.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-243062
Monto Contrato
₲ 501.062.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.121.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.121.506

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444199
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional