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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002212
Monto de la Factura
₲ 8.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208488
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.863.750

Retención DNCP
₲ 30.756
Retención IVA
₲ 120.143
Retención Renta
₲ 320.381
Multa
₲ 67.280

Datos del Contrato

Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-241684
Monto Contrato
₲ 23.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.558.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.558.700

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440520
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional