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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-039-0000312
Monto de la Factura
₲ 230.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118294
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.114.236

Retención DNCP
₲ 813.036
Retención IVA
₲ 6.286.364
Retención Renta
₲ 6.286.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
41/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-175722
Monto Contrato
₲ 4.020.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.562.984.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.562.984.107

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365417
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil