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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002320
Monto de la Factura
₲ 34.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102080
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.614.232

Retención DNCP
₲ 122.132
Retención IVA
₲ 944.318
Retención Renta
₲ 944.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
41/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-186027
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.260.605.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.260.605.583

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362718
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo y correctivo del predio de la SND, Hotel deportista Roga y el CAN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes