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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002338
Monto de la Factura
₲ 72.285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114251
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.087.213

Retención DNCP
₲ 254.969
Retención IVA
₲ 1.971.409
Retención Renta
₲ 1.971.409
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
41/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-186027
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.260.605.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.260.605.583

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362718
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo y correctivo del predio de la SND, Hotel deportista Roga y el CAN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes