Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002259
Monto de la Factura
₲ 70.095.800
Nro. Solicitud de Transferencia
22509
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.025.145
Retención DNCP
₲ 247.247
Retención IVA
₲ 1.911.704
Retención Renta
₲ 1.911.704
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
41/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-186027
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.260.605.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.260.605.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362718
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo y correctivo del predio de la SND, Hotel deportista Roga y el CAN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes
