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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028108
Monto de la Factura
₲ 71.267.203
Nro. Solicitud de Transferencia
119447
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.128.522

Retención DNCP
₲ 251.379
Retención IVA
₲ 1.943.651
Retención Renta
₲ 1.943.651
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-174024
Monto Contrato
₲ 1.390.998.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.258.657.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.258.657.607

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359047
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados