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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027844
Monto de la Factura
₲ 69.549.921
Nro. Solicitud de Transferencia
103913
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.510.967

Retención DNCP
₲ 245.322
Retención IVA
₲ 1.896.816
Retención Renta
₲ 1.896.816
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-174024
Monto Contrato
₲ 1.390.998.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.258.657.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.258.657.607

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359047
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados