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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001373
Monto de la Factura
₲ 14.253.865
Nro. Solicitud de Transferencia
77785
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.413.534

Retención DNCP
₲ 62.847
Retención IVA
₲ 388.742
Retención Renta
₲ 388.742
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-173419
Monto Contrato
₲ 829.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 770.906.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.906.988

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358702
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes