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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001181
Monto de la Factura
₲ 102.486.340
Nro. Solicitud de Transferencia
70645
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.534.679

Retención DNCP
₲ 361.497
Retención IVA
₲ 2.795.082
Retención Renta
₲ 2.795.082
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-170032
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.354.803.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.354.803.053

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352895
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil