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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001178
Monto de la Factura
₲ 94.431.200
Nro. Solicitud de Transferencia
70726
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
18-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.947.323

Retención DNCP
₲ 333.085
Retención IVA
₲ 2.575.396
Retención Renta
₲ 2.575.396
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-170032
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.354.803.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.354.803.053

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352895
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil