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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0049607
Monto de la Factura
₲ 38.480.400
Nro. Solicitud de Transferencia
76023
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.245.739

Retención DNCP
₲ 135.731
Retención IVA
₲ 1.049.465
Retención Renta
₲ 1.049.465
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
97/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-183563
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 558.366.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 558.366.452

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371378
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo