Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0048296
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 15.144.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            165241
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-12-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            24-12-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-12-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 14.264.547
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 53.417
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 413.018
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 413.018
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRAFICA MONARCA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80013965-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            97/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12001-19-183563
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 780.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 558.366.452
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 558.366.452
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            371378
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PARA LA SENATUR
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de Turismo
        