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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002570
Monto de la Factura
₲ 10.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100967
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.865.715

Retención DNCP
₲ 37.597
Retención IVA
₲ 215.987
Retención Renta
₲ 290.701
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-169810
Monto Contrato
₲ 241.158.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.130.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.130.775

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas