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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002597
Monto de la Factura
₲ 8.272.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114447
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.859.247

Retención DNCP
₲ 30.164
Retención IVA
₲ 149.366
Retención Renta
₲ 233.223
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-169810
Monto Contrato
₲ 241.158.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.130.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.130.775

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas