Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003525
Monto de la Factura
₲ 17.151.130
Nro. Solicitud de Transferencia
52968
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.314.416
Retención DNCP
₲ 62.819
Retención IVA
₲ 288.179
Retención Renta
₲ 485.716
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
08_2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-169815
Monto Contrato
₲ 130.169.455
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.703.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.703.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas
