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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003564
Monto de la Factura
₲ 6.800.770
Nro. Solicitud de Transferencia
69594
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.472.691

Retención DNCP
₲ 24.963
Retención IVA
₲ 110.103
Retención Renta
₲ 193.013
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
08_2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-169815
Monto Contrato
₲ 130.169.455
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.703.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.703.001

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas