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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035436
Monto de la Factura
₲ 4.641.310
Nro. Solicitud de Transferencia
97366
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.371.777

Retención DNCP
₲ 16.371
Retención IVA
₲ 126.581
Retención Renta
₲ 126.581
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
11_2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-169812
Monto Contrato
₲ 55.252.465
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.043.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.043.807

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas