Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0009688
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.125.600
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            104678
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            19-08-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-08-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.998.532
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 14.552
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 112.516
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EL CASTILLO S.A.
        
                                    RUC
                            
            80015104-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            05/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12001-19-169170
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 22.003.200
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 20.837.933
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 20.837.933
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            353564
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
        
                                    Convocante
                            
            Gabinete Militar / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Gabinete Militar
        