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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003556
Monto de la Factura
₲ 7.714.588
Nro. Solicitud de Transferencia
169513
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.266.581

Retención DNCP
₲ 27.211
Retención IVA
₲ 210.398
Retención Renta
₲ 210.398
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
66/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-176399
Monto Contrato
₲ 825.460.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 575.210.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.210.370

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366670
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA SENATUR"
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo