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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000709
Monto de la Factura
₲ 114.137.240
Nro. Solicitud de Transferencia
86256
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.508.979

Retención DNCP
₲ 402.593
Retención IVA
₲ 3.112.834
Retención Renta
₲ 3.112.834
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-179104
Monto Contrato
₲ 1.177.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.106.968.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.106.968.401

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367489
Nombre de la Licitación
Equipamiento del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura