Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004302
Monto de la Factura
₲ 12.974.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38566
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.220.565

Retención DNCP
₲ 45.763
Retención IVA
₲ 353.836
Retención Renta
₲ 353.836
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
103/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-185189
Monto Contrato
₲ 886.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 833.794.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 833.794.067

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349980
Nombre de la Licitación
Campaña de Turismo Interno
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo