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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004424
Monto de la Factura
₲ 9.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105355
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.571.538

Retención DNCP
₲ 32.098
Retención IVA
₲ 248.182
Retención Renta
₲ 248.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
103/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-185189
Monto Contrato
₲ 886.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 833.794.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 833.794.067

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349980
Nombre de la Licitación
Campaña de Turismo Interno
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo