Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000761
Monto de la Factura
₲ 29.716.804
Nro. Solicitud de Transferencia
73567
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.991.069
Retención DNCP
₲ 104.819
Retención IVA
₲ 810.458
Retención Renta
₲ 810.458
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
42/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-186028
Monto Contrato
₲ 269.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.771.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.771.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362718
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo y correctivo del predio de la SND, Hotel deportista Roga y el CAN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes