Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002665
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152778
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.344.762
Retención DNCP
₲ 369.524
Retención IVA
₲ 1.428.571
Retención Renta
₲ 2.857.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-171017
Monto Contrato
₲ 1.737.017.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.647.779.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.647.779.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357062
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad