Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0003363
Monto de la Factura
₲ 82.007.250
Nro. Solicitud de Transferencia
17275
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.361.149
Retención DNCP
₲ 303.037
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.343.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-171017
Monto Contrato
₲ 1.737.017.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.647.779.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.647.779.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357062
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad