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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002516
Monto de la Factura
₲ 15.863.750
Nro. Solicitud de Transferencia
126465
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2020
Fecha de la Transferencia
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.942.498

Retención DNCP
₲ 55.956
Retención IVA
₲ 432.648
Retención Renta
₲ 432.648
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
98/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-183864
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 767.848.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 767.848.752

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371133
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AÉREO PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo