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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002934
Monto de la Factura
₲ 23.562.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123972
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.193.690

Retención DNCP
₲ 83.110
Retención IVA
₲ 642.600
Retención Renta
₲ 642.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
98/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-183864
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 767.848.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 767.848.752

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371133
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AÉREO PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo