Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0003140
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 41.545.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            185576
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-12-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-12-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-12-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 39.132.369
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 146.541
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.133.045
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.133.045
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            HELITACTICA SA
        
                                    RUC
                            
            80049862-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            98/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12001-19-183864
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.000.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 767.848.752
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 767.848.752
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            371133
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE TAXI AÉREO PARA LA SENATUR
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de Turismo
        