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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003139
Monto de la Factura
₲ 111.191.500
Nro. Solicitud de Transferencia
31880
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.734.307

Retención DNCP
₲ 392.203
Retención IVA
₲ 3.032.495
Retención Renta
₲ 3.032.495
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE FERNANDEZ TABAREZ
RUC
963023-6
Número de Contrato
105/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-185203
Monto Contrato
₲ 2.249.691.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.119.045.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.119.045.947

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349980
Nombre de la Licitación
Campaña de Turismo Interno
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo