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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002509
Monto de la Factura
₲ 7.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79247
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.969.044

Retención DNCP
₲ 26.696
Retención IVA
₲ 137.844
Retención Renta
₲ 206.416
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
09_2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-169814
Monto Contrato
₲ 54.411.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.580.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.580.005

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas