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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003256
Monto de la Factura
₲ 11.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152646
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
19-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.549.585

Retención DNCP
₲ 39.505
Retención IVA
₲ 305.455
Retención Renta
₲ 305.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-173619
Monto Contrato
₲ 970.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 839.897.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 839.897.556

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352866
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial, Hoteleria y Otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil