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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003672
Monto de la Factura
₲ 3.040.800
Nro. Solicitud de Transferencia
172383
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.900.995

Retención DNCP
₲ 11.263
Retención IVA
₲ 41.465
Retención Renta
₲ 87.077
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-173619
Monto Contrato
₲ 970.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 839.897.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 839.897.556

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352866
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial, Hoteleria y Otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil