Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003710
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63172
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
21-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.003.011
Retención DNCP
₲ 15.555
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 120.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-173619
Monto Contrato
₲ 970.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 839.897.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 839.897.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352866
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial, Hoteleria y Otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil