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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003605
Monto de la Factura
₲ 394.094.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99811
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.094.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Todo Auto S.R.L.
RUC
80018578-1
Número de Contrato
2/12
Código de Contratación (CC)
LP-13002-11-37621
Monto Contrato
₲ 394.094.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.776.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.776.229

Datos de la Licitación

ID de Licitación
223029
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, PLASTICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral