Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000706
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 43.104.900
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            100513
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-10-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-11-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-11-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 43.104.900
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80049920-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            8/12
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-13002-11-37617
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 110.084.650
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 104.688.502
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 104.688.502
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            223029
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, PLASTICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS
        
                                    Convocante
                            
            Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Justicia Electoral
        