Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001584
Monto de la Factura
₲ 79.409.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34618
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.009.188
Retención DNCP
₲ 277.210
Retención IVA
₲ 2.165.700
Retención Renta
₲ 2.887.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
233/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-234369
Monto Contrato
₲ 7.394.107.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.909.366.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.909.366.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424229
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO, HOSPITAL DE POLICÍA REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
