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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0013128
Monto de la Factura
₲ 55.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111941
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.265.665

Retención DNCP
₲ 195.905
Retención IVA
₲ 1.514.727
Retención Renta
₲ 1.514.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-225282
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.519.393.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.519.393.552

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423165
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA Y NEONATAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional