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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0013288
Monto de la Factura
₲ 85.372.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36849
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.566.704

Retención DNCP
₲ 298.027
Retención IVA
₲ 2.328.327
Retención Renta
₲ 3.104.436
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-225282
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.519.393.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.519.393.552

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423165
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA Y NEONATAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional