Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002970
Monto de la Factura
₲ 24.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150175
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.461.500
Retención DNCP
₲ 83.345
Retención IVA
₲ 741.136
Retención Renta
₲ 868.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
262/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235033
Monto Contrato
₲ 8.746.474.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.467.235.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.467.232.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
