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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000629
Monto de la Factura
₲ 11.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221883
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.345.200

Retención DNCP
₲ 38.749
Retención IVA
₲ 302.727
Retención Renta
₲ 403.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
262/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235033
Monto Contrato
₲ 8.746.474.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.767.790.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.767.790.961

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional