Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003730
Monto de la Factura
₲ 48.636.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164108
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.021.748

Retención DNCP
₲ 179.722
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.389.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
101/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229169
Monto Contrato
₲ 2.546.220.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.452.837.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.452.837.003

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional