Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0027026
Monto de la Factura
₲ 36.379.400
Nro. Solicitud de Transferencia
145786
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.652.244
Retención DNCP
₲ 134.431
Retención IVA
₲ 519.706
Retención Renta
₲ 1.039.411
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
97/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229730
Monto Contrato
₲ 1.654.600.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.475.562.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.475.562.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional