Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000389
Monto de la Factura
₲ 58.092.870
Nro. Solicitud de Transferencia
39014
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.142.554
Retención DNCP
₲ 202.797
Retención IVA
₲ 1.584.351
Retención Renta
₲ 2.112.468
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
97/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229730
Monto Contrato
₲ 1.654.600.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.475.562.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.475.562.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional