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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001484
Monto de la Factura
₲ 305.003.760
Nro. Solicitud de Transferencia
147723
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.772.215

Retención DNCP
₲ 1.075.831
Retención IVA
₲ 8.318.284
Retención Renta
₲ 8.318.284
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-227081
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.350.238.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.350.238.930

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424255
Nombre de la Licitación
REFACCION COMISARIA 1RA SAN LORENZO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional